- História
- Súčasnosť
- Fotogaléria
- Šport
- Školstvo
- Cestovný ruch a turistika
- OO CR Región Gron
- Ako vybaviť
- Úradná tabuľa
- Nájomné byty
- Úradné hodiny - OÚ, knižnica lekár, pošta, lekáreň
- Info – utečenci z Ukrajiny
- Civilná ochrana obyvateľstva
- Farský úrad
- Virtuálny cintorín
- Dominik n.o. - Penzión pre seniorov, domov sociálnych služieb
- Urbárske spoločenstvo
- Smútočné oznámenia
- Voľby a SODB
- Mobilná aplikácia INFOÚRAD
na stiahnutie
Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 130002629829 |
Interné číslo | 258/2023 |
Predmet | Predpis elektrickej energie na rok 2023 - byt v bytovom dome - OM 4617292 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-12-2023 |
Dátum zverejnenia | 19-09-2023 |
Dátum vystavenia | 14-09-2023 |
Dátum úhrady | 21-12-2023 |
Dátum evidencie | 16-09-2023 |
Dátum zdan. plnenia | 01-10-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 89/2023 |
Spôsob platby | bezhotovostne |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Veľká Lehota, IČO: 00321061, Adresa: Obecný úrad č. 52, Mesto: Veľká Lehota, PSČ: 966 41 Dodávateľ : Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467, Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Mesto: Žilina, PSČ: 01047 |
Suma s DPH* | 60 |
Mena | € |
Prílohy |
258.pdf |
Generované portálom Uradne.sk
Zobraziť archív 2014
P.č. | Dodávateľ | Predmet faktúry | Suma v EUR | Variabilný symbol | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Prevziať |
1. | Pavol Halanda, Michal nad Žitavou | Licencia za program | 69,00 | 20140074 | 7.1.2014 | 15.1.2014 | Faktúra pdf |
2. | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | Systémová podpora URBIS | 115,25 | 20140248 | 7.1.2014 | 15.1.2014 | Faktúra pdf |
3. | JUDr. Ľudmila Petrušová, Žiar nad Hronom | Právne zastupovanie | 500,00 | 2014004 | 16.1.2014 | 16.1.2014 | Faktúra pdf |
4. | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Za elektrickú energiu | 6730,00 | 0028040592 | 16.1.2014 | mesačne | Faktúra pdf |
5. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Za odvoz separovaného odpadu | 118,27 | 20140009 | 21.1.2014 | 24.1.2014 | Faktúra pdf |
6. | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Spracovanie údajov pre obnovu katastra | 18,00 | 484330273 | 29.1.2014 | 24.1.2014 | Faktúra pdf |
7. | KFT-Elektro, s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia | 990,72 | 72014007 | 29.1.2014 | 24.1.2014 | Faktúra pdf |
8. | Mgr. Milan Obrcian - eScomp, Nová Baňa | Tlačiareň | 195,10 | 140009 | 29.1.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
9. | NEURONIKA, s.r.o., MUDr. Beata Muhova, Žarnovica | Vypracovanie zdravotných posudkov | 20,00 | 2014001 | 29.1.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
10. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 72,16 | 22014 | 30.1.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
11. | ELEKTROČAS s.r.o., Bernolákovo | Oprava fasádnych hodín | 73,20 | 0432014 | 31.1.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
12. | Ing. Štefan Mojzeš - WOODENERGY, s.r.o., Mýtne Ludany | Smrekové pelety | 1137,70 | 2014023 | 5.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
13. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 28,42 | 0217427962 | 5.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
14. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 216,00 | 12014 | 5.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
15. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 19,74 | 4758633110 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
16. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,59 | 7758633090 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
17. | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 7.1.2014 do 31.5.2014 | 3,25 | 5190009374 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
18. | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 1.2.2014 do 31.12.2014 | 13,00 | 5190009373 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
19. | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 1.2.2014 do 31.3.2014 | 16,25 | 5190009372 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
20. | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 7.1.2014 do 31.12.2014 | 3,25 | 5190009375 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
21. | Ján Víglaský, Veľká Lehota č. 485 | Posyp MK | 306,00 | 12014 | 14.2.2014 | 19.2.2014 | Faktúra pdf |
22. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1520,18 | 0144100067 | 17.2.2014 | 19.2.2014 | Faktúra pdf |
23. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 102,96 | 20140041 | 19.2.2014 | 19.2.2014 | Faktúra pdf |
24. | Lýdia Klačková, Nová Baňa | Poskytovanie dátovej služby - 1-12/2014 | 119,23 | 2014215 | 19.2.2014 | 19.2.2014 | Faktúra pdf |
25. | SOZA, Bratislava | ročná licencia za zvonkohru | 14,28 | 2141105037 | 21.2.2014 | 25.2.2014 | Faktúra pdf |
26. | SOZA, Bratislava | ročná licencia za obecný rozhlas | 12,28 | 2141105038 | 21.2.2014 | 25.2.2014 | Faktúra pdf |
27. | Rudolf Kocian K.TEAM - Stavebná činnosť, Nová Baňa | Oprava strešnej krytiny na budove MSKC | 252,60 | 2014006 | 25.2.2014 | 25.2.2014 | Faktúra pdf |
28. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Posyp štrku na MK | 640,00 | 112014 | 27.2.2014 | 3.3.2014 | Faktúra pdf |
29. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 114,95 | 122014 | 27.2.2014 | 3.3.2014 | Faktúra pdf |
30. | Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Raslavice | Vlajka SR na prezidentské voľby | 16,20 | 11400016 | 28.2.2014 | 3.3.2014 | Faktúra pdf |
31. | Knihviazačstvo KOZET Z. Kozáriková, Žiar nad Hronom | Viazanie matričných kníh | 132,00 | 70214 | 28.2.2014 | 28.2.2014 | Faktúra pdf |
32. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 158,00 | 022014 | 5.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
33. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 27,98 | 0217427962 | 6.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
DFZ1. | ZOP plus, s.r.o., Chynorany | Krbové kachle | 610,00 | 13400039 | 7.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
34. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 29,41 | 2759623633 | 7.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
35. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,59 | 4759623617 | 7.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
36. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 309,67 | 72014020 | 7.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
37. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1088,84 | 0144100253 | 10.3.2014 | 13.3.2014 | Faktúra pdf |
DFZ2. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 1515,54 | 8401021438 | 11.3.2014 | 13.3.2014 | Faktúra pdf |
38. | ZOP plus, s.r.o. Chynorany | Krbové kachle | 0,00 | 10401473 | 18.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
39. | FUN TIME s.r.o., Bratislava | Gumené rohože | 196,00 | 20140008 | 18.3.2014 | 17.3.2014 | Faktúra pdf |
40. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 0,00 | 0114030997 | 18.3.2014 | 13.3.2014 | Faktúra pdf |
41. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Za odvoz separovaného odpadu | 103,22 | 20140062 | 19.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
42. | Daffer spol. s r.o., Prievidza | Učebné pomôcky pre žiakov v hm. núdzi | 206,63 | 4516660319 | 21.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
43. | Rozhlas, televízia Slovenska, Bratislava | Koncesionárske poplatky | 55,68 € | 8800321061 | 24.3.2014 | štvrťročne | Faktúra pdf |
44. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 112,94 | 212014 | 24.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
45. | VIAPRO, s.r.o., Trnava | Dopravné zrkadlá | 336,00 | 2014038 | 24.3.2014 | Faktúra pdf | |
46. | NEURONIKA, s.r.o., MUDR. Muhová Beata, Žarnovica | Vypracovanie Zdravotného posudku | 10,00 | 2014017 | 26.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
47. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 184,49 | 72014030 | 26.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
48. | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom | Dopravné značky | 218,16 | 60201447 | 31.3.2014 | 31.3.2014 | Faktúra pdf |
49. | eGov Systems spol. s r.o., Bratislava | Za účasť na seminári - elektronické schránky | 60,00 | 414257 | 1.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
50. | LITA, autorská spoločnosť, Bratislava 11 | Za kopírovanie | 3,66 | 1495200075 | 4.4.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
51. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 237,00 | 032014 | 4.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
52. | JUDr. Ľudmila Petrušová, Žiar nad Hronom | Vysporiadanie MK Víglaš | 2000,00 | 2014019 | 3.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
53. | STAVIVÁ - Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | Komínové dvierka - šatne - TJ | 93,44 | 1411010151 | 3.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
54. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 244,40 | 312014 | 4.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
55. | Ján Víglaský, Veľká Lehota č. 485 | Oprava požiarneho vozidla | 200,10 | 22014 | 7.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
56. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 31,18 | 0217427962 | 7.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
57. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Za separovaný odpad | 30,60 | 20140090 | 7.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
58. | KOVOTYP s.r.o., Bratislava | Kartotéka do ambulancie doktora | 171,60 | 140100317 | 9.4.2014 | 31.3.2014 | Faktúra pdf |
59. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,95 | 1760614704 | 9.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
60. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 26,87 | 4760614718 | 9.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
61. | BINS s.r.o., Nitra | Plastové kontajnery | 744,00 | 01632014 | 9.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
62. | SOZA, Bratislava | Fašiangový maškarný ples | 30,00 | 2141111560 | 9.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
63. | SITA Slovenske, a.s., Bratislava | Za odvoz komunálneho odpadu | 1400,45 | 014410424 | 14.4.2014 | 16.4.2014 | Faktúra pdf |
64. | Ing. Dana tatarkovičová - IDOS Ateliér, Žarnovica | Vypracovanie projektovej dokumentácie na MK | 300,00 | 08 | 14.4.2014 | 16.4.2014 | Faktúra pdf |
65. | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS | 115,25 | 20141223 | 14.4.2014 | 16.4.2014 | Faktúra pdf |
66. | ZMO - Žiarsky región, Žiar nad Hronom | Členský príspevok na rok 2014 | 114,30 | 2014 | 14.4.2014 | 11.4.2014 | Faktúra pdf |
67. | StVPS, a.s., Bratislava | Za vodu - Dom Smútku č. 335 | 4,02 | 214101061 | 16.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
68. | StVPS, a.s., Bratislava | Za vodu - Cintorín | 0,00 | 214101716 | 16.4.2014 | Faktúra pdf | |
69. | StVPS, a.s., Bratislava | Za vodu - Kultúrny dom | 26,96 | 214101715 | 16.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
70. | StVPS, a.s., Bratislava | Za vodu - Obecný úrad | 10,84 | 214101062 | 16.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
71. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 155,45 | 332014 | 17.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
72. | SLOVGRAM, Bratislava | Obecný rozhlas | 33,50 | 1406690 | 22.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
73. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 239,02 | 20140102 | 22.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
74. | ŚIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na cesty | 246,00 | 322014 | 22.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
75. | Komunálna poisťovňa, Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 7.4.2014 do 30.9.2014 | 19,25 | 5190010889 | 24.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
76. | M+M-COMPUTERS s.r.o., Topoľčany | Hudobná produkcia - BARÓNI | 500,00 | 2140422001 | 25.4.2014 | 20.4.2014 | Faktúra pdf |
77. | PROFI SAFETA s.r.o., Nová Baňa | Pracovné odevy a obuv pre pracovníkov MOS | 266,94 | 140147 | 30.4.2014 | 29.4.2014 | Faktúra pdf |
78. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Za štrk na cesty | 196,80 | 372014 | 30.4.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
79. | Základná škola s Materskou školou Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 229,00 | 042014 | 2.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
80. | ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice | Kontajnery na separovaný odpad | 2786,40 | 140100153 | 2.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
81. | JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka | Vlajka SR | 52,99 | 004212014 | 2.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
82. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 28,63 | 0217427962 | 5.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
83. | NEURONIKA s.r.o., Žarnovica | Vypracovanie zdravotného posudku | 10,00 | 2014026 | 6.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
84. | Viliam Struhár, geodet, Nová Baňa | Vyhotovenie polohopisu na plánované ihrisko pri škole | 108,00 | 362014 | 15.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
85. | Sita Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1160,93 | 144100587 | 15.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
86. | RVC Martin | Pracovné stretnutie matrikárok SR | 110,00 | 0405062014 | 21.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
87. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 81,74 | 72014043 | 21.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
88. | T-Com, Bratislava | Telefón | 15,59 | 0761618360 | 21.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
89. | T-Com, Bratislava | Telefón | 19,85 | 1761618376 | 21.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
90. | Technické služby mesta Nová Baňa | Drvenie bioodpadu | 181,18 | 140054 | 21.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
91. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 151,68 | 20140144 | 21.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
92. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 189,94 | 72014056 | 22.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
93. | Ing. Margita Marková, Nová Baňa | Overenie účtovnej závierky | 398,33 | 2013/075 | 22.5.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
94. | PROFI SAFETY s.r.o., Nová Baňa | Pracovné oblečenie MOS | 236,69 | 140192 | 29.5.2014 | 29.5.2014 | Faktúra pdf |
95. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 199,37 | 672014 | 29.5.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
96. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na cesty | 137,00 | 682014 | 29.5.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
97. | MK hlas, s r.o., Sabinov | Oprava rozhlasu | 217,15 | 1405023 | 2.6.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
DFZ3 | PRAGENTER s.r.o., Praha | Ubytovanie - zájazd do Prahy - záloha | 608,00 | 010714 | 3.6.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
98. | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Hlohovec | Hygienické potreby | 72,08 | 145200550 | 5.6.2014 | 6.6.2014 | Faktúra pdf |
99. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 195,00 | 052014 | 5.6.2014 | 6.6.2014 | Faktúra pdf |
DFZ3. | IVES Košice, Košice | Program na matriku | 25,09 | 5590016199 | 6.6.2014 | 6.6.2014 | Faktúra pdf |
100. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 29,18 | 0217427962 | 9.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
101. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,67 | 2762625525 | 9.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
102. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 20,70 | 8762625529 | 9.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
103. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 212,94 | 782014 | 11.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
104. | INPROST s.r.o., Bratislava | doplatok na rok 2014 - Obecné noviny | 15,60 | 12003411 | 11.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
105. | IVES Košice, Košice | Program na matriku | 0,00 | 5570015295 | 12.6.2014 | Faktúra pdf | |
106. | Petit Press, a.s., Bratislava | Za inzerciu DFF | 120,00 | 1435109879 | 12.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
107. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1221,30 | 144100801 | 13.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
108. | Peter Brodziansky BROART, Dolné Hámre | Hrnčeky na 21. DFF | 190,00 | 312014 | 16.6.2014 | 6.6.2014 | Faktúra pdf |
109. | APOLLO JET s.r.o., Žarnovica | Doprava FS Hron na 21. DFF | 159,90 | 14032 | 16.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
110. | Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 16.6.2014 do 31.12.2014 | 32,50 | 5190011155 | 18.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
111. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 126,96 | 20140174 | 23.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
DFZ5. | PORADCA s.r.o., Žilina | Za predplatné mesačníka PORADCA 2014 | 29,40 | 84071158 | 26.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
112. | PROFIMONT NB s.r.o., Nová Baňa | Odvodnenie pozemkov - Víglaš | 1228,00 | 140100286 | 30.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
113. | Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom | Vyhotovenie transparentov na 21. DFF | 298,00 | VF024/14 | 30.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
114. | Obecný úrad Brehy | Preprava autobusom DS Brežanček - 21.DFF | 41,00 | 1/2014 | 30.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
115. | PROFI SAFETY s.r.o., Nová Baňa | Pracovné oblečenie pre MOS | 44,35 | 140270 | 30.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
116. | PRAGENTER s.r.o., Praha | Ubytovanie v Prahe - zájazd na 34. SLaL | 672,00 | 117/2014 | 1.7.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
117. | Rudolf Kocian K.TEAM-Stavebná činnosť, Nová Baňa | Oprava lavičiek a oplotenia pri amfiteátri | 729,72 | 2014016 | 2.7.2014 | 18.7.2014 | Faktúra pdf |
118. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Výkopové práce - odvodnenie na Víglaši | 420,00 | 72014073 | 2.7.2014 | 3.7.2014 | Faktúra pdf |
119. | Mesto Nová Baňa | Preprava FS HÁJ na 21. DFF Pod Inovcom | 41,00 | 1312400180 | 2.7.2014 | 3.7.2014 | Faktúra pdf |
120. | Alexander Nagy, Liberec | Sprievodcovské služby v Prahe 4.-5.7.2014 | 60,00 | 142014 | 2.7.2014 | 2.7.2014 | Faktúra pdf |
121. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 201,96 | 062014 | 3.7.2014 | 3.7.2014 | Faktúra pdf |
122. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 143,03 | 882014 | 3.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
123. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Nákup piesku | 272,00 | 872014 | 3.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
124. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 74,81 | 72014077 | 4.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
125. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 27,98 | 0217427962 | 7.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
126. | Obec Horné Hámre, Horné Hámre | Za dopravu na ZMOS | 13,35 | 432014 | 7.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
127. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón - kancelária OcÚ | 19,62 | 3763634404 | 9.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
128. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón - kancelária starostky | 15,59 | 5763634385 | 9.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
129. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Za odvoz kontajnera | 42,78 | 992014 | 10.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
130. | PORADCA s.r.o., Žilina | Mesačník PORADCA 2015 | 29,40 | 84071158 | 11.7.2014 | 14.7.2014 | Faktúra pdf |
131. | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s, Banská Bystrica | Havarijné poistenie MV | 206,43 | 6539729273 | 14.7.2014 | 14.7.2014 | Faktúra pdf |
132. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1183,88 | 144100956 | 14.7.2014 | 14.7.2014 | Faktúra pdf |
133. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 11,00 | 072014 | 18.7.2014 | 18.7.2014 | Faktúra pdf |
134. | CART PRINT, s.r.o., Nitra | Tlačivá-Priznanie k dani z nehnuteľnosti | 25,42 | 1140578 | 18.7.2014 | 18.7.2014 | Faktúra pdf |
135. | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Ladomerská Vieska | Za kosenie okolo miestnych komunikácií | 306,24 | 602014168 | 24.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
136. | ŠIPIKAL, Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 117,20 | 1102014 | 24.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
137. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na betónovanie | 132,00 | 1092014 | 24.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
138. | DATATRADE s.r.o, Zlaté Moravce | Obce.info mini | 62,40 | 20140323 | 24.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
139. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 149,28 | 20140218 | 25.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
140. | CBS Foto, s.r.o., Kynceľová | Fotografovanie obce jar/leto 2014 | 129,00 | F14346 | 25.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
141. | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | Program URBIS | 175,00 | 20141694 | 25.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
142. | Jozef Herda, Zlaté Moravce | Doprava na 34. SLaL | 1250,00 | 140156 | 29.7.2014 | 29.7.2014 | Faktúra pdf |
143. | NEURONICA s.r.o., Žarnovica | Zdravotný posudok | 10,00 | 2014043 | 1.8.2014 | 1.8.2014 | Faktúra pdf |
144. | Stavebniny KASAN s.r.o., Nová Baňa | Cement do Garajov | 150,00 | 140100073 | 5.8.2014 | 6.8.2014 | Faktúra pdf |
145. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 32,21 | 0217427962 | 5.8.2014 | 6.8.2014 | Faktúra pdf |
146. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 100,25 | 1292014 | 7.8.2014 | 7.8.2014 | Faktúra pdf |
147. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk do Garajov | 132,00 | 1242014 | 7.8.2014 | 7.8.2014 | Faktúra pdf |
148. | Precon s.r.o., Nová Baňa | Cement do Garajov | 171,16 | 20140250 | 7.8.2014 | 7.8.2014 | Faktúra pdf |
149. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,59 | 2764779390 | 8.8.2014 | 8.8.2014 | Faktúra pdf |
150. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 18,35 | 4764779708 | 8.8.2014 | 8.8.2014 | Faktúra pdf |
151. | MK hlas, s.r.o., Sabinov | Oprava ver. rozhlasu | 107,60 | 1408017 | 8.8.2014 | 8.8.2014 | Faktúra pdf |
152. | Ing. Stefan Mojzes - WOODENERGY s.r.o., Mýtne Ludany | Drevené pelety | 975,00 | 2014002 | 8.8.2014 | 8.8.2014 | Faktúra pdf |
153. | Stavebniny KASAN s.r.o., Nová Baňa | Cement do Garajov | 132,81 | 140100086 | 11.8.2014 | 14.8.2014 | Faktúra pdf |
154. | SITA Slovenskeo, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1549,52 | 144101133 | 13.8.2014 | 14.8.2014 | Faktúra pdf |
155. | Pavol Hromý, Borinka | Led trubice na verejné osvetlenie | 2847,00 | 592014 | 19.8.2014 | 21.8.2014 | Faktúra pdf |
156. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk do Garajov | 132,00 | 1332014 | 20.8.2014 | 21.8.2014 | Faktúra pdf |
157. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 75,55 | 1342014 | 20.8.2014 | 21.8.2014 | Faktúra pdf |
158. | Mgr. Vladimír Fabo, Žiar nad Hronom | Ozvučenie koncertu CRABSLIDE a diskotéka | 350,00 | 352014 | 20.8.2014 | 21.8.2014 | Faktúra pdf |
159. | SOZA, Bratislava | Kultúrne leto 16.08.2014 | 25,20 | 2141124453 | 21.8.2014 | 21.8.2014 | Faktúra pdf |
160. | SOZA, Bratislava | Kultúrne leto 24.8.2014 | 81,60 | 2141124512 | 22.8.2014 | 27.8.2014 | Faktúra pdf |
161. | SOZA, Bratislava | Kultúrne leto 31.8.2014 | 57,12 | 2141124513 | 22.8.2014 | 27.8.2014 | Faktúra pdf |
162. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Za odvoz separovaného odpadu | 122,40 | 2014027 | 22.8.2014 | 27.8.2014 | Faktúra pdf |
163. | CBS Foto, s.r.o, Kyceľová | Fotomapa | 290,00 | F14531 | 25.8.2014 | 27.8.2014 | Faktúra pdf |
164. | HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o., Púchov | Vyvolanie fotografií | 9,72 | 0115768464 | 25.8.2014 | 22.8.2014 | Faktúra pdf |
165. | NBT Cestná doprava, Obyce | Doprava DH Podhrušovan | 65,00 | 36 | 25.8.2014 | 27.8.2014 | Faktúra pdf |
166. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 83,30 | 1482014 | 27.8.2014 | 28.8.2014 | Faktúra pdf |
167. | Viliam Schmidt, Lovčica - Trubín | Zabezpečenie verejného obstarávania | 500,00 | 052014 | 28.8.2014 | 28.8.2014 | Faktúra pdf |
DFZ6 | Real Fantasy s.r.o., Brezno | Letecké video | 105,00 | 201400021 | 28.8.2014 | 6.10.2014 | Faktúra pdf |
168. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 142,06 | 20140276 | 2.9.2014 | 3.9.2014 | Faktúra pdf |
DFZ7 | PORADCA s.r.o., Žilina | Predplatné zákonov na rok 2015 | 59,20 | 52561922 | 2.9.2014 | 3.9.2014 | Faktúra pdf |
169. | NEURONICA s.r.o., Žarnovica | Vypracovanie zdravotného posudku | 20,00 | 2014049 | 2.9.2014 | 3.9.2014 | Faktúra pdf |
170. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Výmena svietidiel | 1232,40 | 72014119 | 8.9.2014 | 9.9.2014 | Faktúra pdf |
171. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava ver. osvetlenia | 422,18 | 72014120 | 8.9.2014 | 9.9.2014 | Faktúra pdf |
172. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón kancelária OcÚ | 17,87 | 8765756244 | 8.9.2014 | 9.9.2014 | Faktúra pdf |
173. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Mobil | 29,18 | 0217427962 | 8.9.2014 | 9.9.2014 | Faktúra pdf |
174. | Pavol Hromý, Borinka | Led trubice - ver. osvetlenie | 350,00 | 642014 | 9.9.2014 | 9.9.2014 | Faktúra pdf |
175. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 15,59 | 175/2014 | 10.9.2014 | 18.9.2014 | Faktúra pdf |
176. | PORADCA, s.r.o., Žilina | Predplatné zákonov 2015 | 0,00 | 52561922 | 12.9.2014 | Faktúra pdf | |
177. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1428,85 | 144101291 | 12.9.2014 | 24.9.2014 | Faktúra pdf |
178. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 115,68 | 20140309 | 18.9.2014 | 24.9.2014 | Faktúra pdf |
179. | Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér, Žarnovica | Projektová dokumentácia - Multifunkčné ihrisko 22x14m | 450,00 | 39 | 19.9.2014 | 24.9.2014 | Faktúra pdf |
180. | Ján Kavecký - ŽALÚZIE, Hliník nad Hronom | Oprava žaluzií | 44,02 | 140300 | 19.9.2014 | 24.9.2014 | Faktúra pdf |
181. | ACCORD stavebná kancelária, s.r.o., | Oprava miestnych komunikácií | 982,80 | 2014022 | 25.9.2014 | 30.9.2014 | Faktúra pdf |
182. | PhDr. A. Oslancová - Albion Books | Učebné pomôcky - hm. núdza | 34,60 | FA1400999 | 26.9.2014 | 30.9.2014 | Faktúra pdf |
183. | Ing. Vincent Čierny, Žiar nad Hronom | Revízia kotla | 18,00 | 2869614 | 26.9.2014 | 26.9.2014 | Faktúra pdf |
184. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz komunálneho odpadu | 117,20 | 158/2014 | 26.9.2014 | 30.9.2014 | Faktúra pdf |
185. | DECOTREND s.r.o., Námestovo | Nálepky na okná MSKC | 77,58 | 14001448 | 30.9.2014 | 29.9.2014 | Faktúra pdf |
186. | StVPS, a.s., Banská Bystrica | Voda -Bývalý obecný úrad | 11,09 | 241151679 | 30.9.2014 | 30.9.2014 | Faktúra pdf |
187. | StVPS, a.s., Banská Bystrica | Voda - Dom smútku 335 | 6,92 | 241152118 | 30.9.2014 | 30.9.2014 | Faktúra pdf |
188. | StVPS, a.s., Banská Bystrica | Voda - MSKC č. 52 | 51,24 | 241151697 | 30.9.2014 | 30.9.2014 | Faktúra pdf |
189. | Viliam Struhár, Nová Baňa | GP - ihrisko pri škole | 150,00 | 782014 | 30.9.2014 | 1.10.2014 | Faktúra pdf |
190. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 142,88 | 82014 | 1.10.2014 | 1.10.2014 | Faktúra pdf |
191. | Rudolf Kocian K.TEAM-Stavebná činnnosť | Tabuľa na fotomapu obce | 418,82 | 2014023 | 1.10.2014 | 1.10.2014 | Faktúra pdf |
192. | RVC Martin | Pracovné stretnutie matrikárov | 110,00 | 2728102014 | 1.10.2014 | 1.10.2014 | Faktúra pdf |
193. | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | Program URBIS od 1.10.2014 do 31.12.2014 | 175,00 | 20142320 | 2.10.2014 | 6.10.2014 | Faktúra pdf |
194. | Real Fantasy s.r.o., Brezno | Letecké video obce | 0,00 | 201400021 | 3.10.2014 | Faktúra pdf | |
195. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz odpadu | 158,84 | 1682014 | 3.10.2014 | 6.10.2014 | Faktúra pdf |
196. | PROFIMONT NB s.r.o., Nová Baňa | Mat. na odvodnenie cesta u Gábrišov | 474,00 | 140100371 | 3.10.2014 | 6.10.2014 | Faktúra pdf |
197. | StVPS, a.s., Banská Bystrica | Voda - Cintorín | 13,85 | 241153537 | 6.10.2014 | 8.10.2014 | Faktúra pdf |
198. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Mobil | 33,02 | 0217427962 | 6.10.2014 | 8.10.2014 | Faktúra pdf |
199. | RENOVIA s.r.o., Lieskovec | Rekonštrukcia miestnych komunikácií Veľká Lehota II. etapa | 78728,21 | 14800146 | 7.10.2014 | 17.10.2014 | Faktúra pdf |
200. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 15,59 | 1766697165 | 8.10.2014 | 8.10.2014 | Faktúra pdf |
201. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 17,87 | 9766697174 | 8.10.2014 | 8.10.2014 | Faktúra pdf |
202. | Jozef Herda, Zlaté Moravce | Preprava osôb Veľká Lehota - Jablonka | 480,50 | 140232 | 9.10.2014 | 15.10.2014 | Faktúra pdf |
203. | BINS s.r.o., Nitra | Plastové kukanádoby a vrecia | 255,00 | 04552014 | 10.10.2014 | 15.10.2014 | Faktúra pdf |
204. | KFT-Elektro, s.r.o., | Výmena ver. osvetlenia | 156,00 | 72014139 | 10.10.2014 | 27.10.2014 | Faktúra pdf |
205. | 2U spol. s r.o., Bratislava | Vlajka SR | 16,68 | 21141461 | 13.10.2014 | 13.10.2014 | Faktúra pdf |
206. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1205,66 | 144101433 | 13.10.2014 | 15.10.2014 | Faktúra pdf |
207. | Stavebniny KASAN s.r.o., Nová Baňa | Betónové žľaby - Vaškovci | 46,00 | 140100113 | 13.10.2014 | 15.10.2014 | Faktúra pdf |
208. | RENOVIA, s.r.o., Lieskovec | Rekonštrukcia MK Veľká Lehota II. etapa - doplnenie | 15745,63 | 14800157 | 14.10.2014 | 10.11.2014 | Faktúra pdf |
209. | RENOVIA, s.r.o., Lieskovec | Oprava MK v obci Veľká Lehota | 31608,43 | 14800158 | 14.10.2014 | 12.11.2014 | Faktúra pdf |
210. | Asociácia správcov registratúry, Nováky | Seminár - správa registratúry | 39,00 | 14010876 | 16.10.2014 | 30.9.2014 | Faktúra pdf |
211. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 109,44 | 10140338 | 16.10.2014 | 16.10.2014 | Faktúra pdf |
212. | Richard Šrobár - Littera, Martin | Učebné pomôcky hm. núdza | 22,03 | PRF1400225 | 16.10.2014 | 16.10.2014 | Faktúra pdf |
213. | Alexandra Valkovičová - MICHEL, Levice | Uteráky a tašky pre jubilantov | 552,38 | 229/2014 | 16.10.2014 | 17.10.2014 | Faktúra pdf |
214. | Banskobystrická retionálna správa ciest, a.s., Ladomerská Vieska | Doasfaltovanie rýh po rekonštrukcii vodovodu v obci | 6370,10 | 602014254 | 20.10.2014 | 17.10.2014 | Faktúra pdf |
215. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na okraje ciest Vatalovci, Víglaš, Pirte | 230,80 | 1812014 | 20.10.2014 | 17.10.2014 | Faktúra pdf |
216. | ŠIPIKAL Karol, Nová Bańa | Odvoz kontajnerov | 117,20 | 1802014 | 20.10.2014 | 17.10.2014 | Faktúra pdf |
217. | HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o., Púchov | Vyvolanie fotografií | 15,24 | 0115901074 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | Faktúra pdf |
218. | Peter Brodziansky BROART | Hrnčeky s potlačou | 148,00 | 582014 | 20.10.2014 | 17.10.2014 | Faktúra pdf |
219. | MK hlas, Sabinov | Oprava zvonkohry | 769,68 | 1410002 | 22.10.2014 | 27.10.2014 | Faktúra pdf |
220. | Euroko, spol. s r.o., Veľké Kapušany | Reflexné náramky | 124,08 | 5362014 | 22.10.2014 | 22.10.2014 | Faktúra pdf |
221. | KOOPEATIVA poisťovna, a.s., Banská Bystrica | PZP motorového vozidla | 92,62 | 6556430089 | 27.10.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
222. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na MK | 346,20 | 1862014 | 27.10.2014 | 27.10.2014 | Faktúra pdf |
223. | LADISLAV KRASŇAN ST. Považská Bystrica | Reťaze na traktor | 996,00 | 1923/2014 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | Faktúra pdf |
224. | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Ladomerská Vieska | Dopravné značky | 307,68 | 602014275 | 30.10.2014 | 06.11.2014 | Faktúra pdf |
225. | Technické služby mesta Nová Baňa | Za odvoz kalu zo septíka | 71,33 | 140087 | 31.10.2014 | 06.11.2014 | Faktúra pdf |
226. | Základná škola s materskou školou Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 186,96 | 092014 | 4.11.2014 | 06.11.2014 | Faktúra pdf |
227. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Mobil | 29,18 | 0217427962 | 6.11.2014 | 06.11.2014 | Faktúra pdf |
228. | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Hlohovec | Hygienické prostriedky | 45,52 | 145201112 | 6.11.2014 | 6.11.2014 | Faktúra pdf |
229. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na posyp, krajnice a na betón | 1048,00 | 1942014 | 6.11.2014 | 6.11.2014 | Faktúra pdf |
230. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz odpadu | 317,70 | 1932014 | 6.11.2014 | 6.11.2014 | Faktúra pdf |
231. | Združenie mikroregiónu Nová Baňa | Ročný členský príspevok | 114,30 | 52014 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
232. | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, Nitra | Členský poplatok na rok 2015 | 220,00 | 2015 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
233. | NOMILAND, s.r.o., Košice | Učebné pomôcky hm. núdza | 9,90 | 21503679 | 10.11.2014 | 7.11.2014 | Faktúra pdf |
234. | NOMILAND, s.r.o., Košice | Učebné pomôcky hm. núdza | 94,50 | 21504385 | 10.11.2014 | 7.11.2014 | Faktúra pdf |
DFZ8. | webex media, s.r.o., Košice - Juh | Za doménu a webhosting | 23,76 | 14ZF1203 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
235. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Za komunálny odpad | 1339,33 | 144101659 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
236. | Zdeněk Mazáč - DIVADLO KLAUNIKY, Brno | Predstavenie, ktoré bude 6.6.2015 - Dni obce | 300,00 | 046 | 12.11.2014 | 5.6.2015 | Faktúra pdf |
237. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,59 | 0767635976 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
238. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 18,14 | 9767635991 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
239. | PROFIMONT NB s.r.o., Nová Baňa | Hadica na pec | 24,70 | 140100480 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
240. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 151,10 | 2042014 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | Faktúra pdf |
241. | Technické služby mesta Nová Baňa | Za odvoz separovaného odpadu | 113,28 | 20140387 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | Faktúra pdf |
242. | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Borský Mikuláš | Oprava verejného osvetlenia | 81,47 | 1020140025 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | Faktúra pdf |
243. | Stavebniny KASAN s.r.o., Nová Baňa | Cement do Vaškov | 65,00 | 140100133 | 19.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
244. | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | Cement do Vaškov a žľaby | 926,99 | 1415010954 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
245. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na betónovanie do Vaškov | 136,20 | 212/2014 | 24.11.2014 | 1.12.2014 | Faktúra pdf |
246. | HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o., Liptovský Mikuláš | DVD Ľadové kráľovstvo | 11,94 | 201407733 | 25.11.2014 | 25.11.2014 | Faktúra pdf |
247. | NEURONIKA s.r.o., Žarnovica | Zdravotný posudok | 10,00 | 2014067 | 25.11.2014 | 1.12.2014 | Faktúra pdf |
248. | INFO PARTNERS s.r.o., Žiar nad Hronom | Školenie | 74,00 | 00321061 | 28.11.2014 | 1.12.2014 | Faktúra pdf |
249. | webex media, s.r.o., Košice -Juh | Doména a webhosting | 0,00 | 142217 | 28.11.2014 | Faktúra pdf | |
250. | INPROST s.r.o., Bratislava | Obecné noviny na rok 2015 | 67,60 | 12003511 | 2.12.2014 | 1.12.2014 | Faktúra pdf |
251. | ZMOS Bratislava | Členské za rok 2015 | 191,90 | 443/2014 | 2.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
252. | SB PRESS s.r.o., Tlmače | Kalendár na rok 2015 | 99,60 | 2014051 | 2.12.2014 | 1.12.2014 | Faktúra pdf |
253. | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Borský Mikuláš | Zemné práce na ceste u Vaškov | 240,00 | 1020140040 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
254. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 252,00 | 102014 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
255. | Ing. Margita Marková, Nová Baňa | Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 | 144,00 | 1400032 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
256. | HAPPY FOTO Slovensko spol. s r. o., Púchov | Vyvolanie fotografií- jubilanti, uvítanie detí | 16,19 | 0116032514 | 8.12.2014 | 8.12.2014 | Faktúra pdf |
257. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 27,98 | 0217427962 | 8.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
258. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 16,36 | 7768585145 | 8.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
259. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,00 | 5768585123 | 8.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
260. | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Borský Mikuláš | Oprava ver. osvetlenia | 23,80 | 1020140037 | 8.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
261. | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | Školenie k info. systému URBIS | 0,00 | 20142814 | 9.12.2014 | Faktúra pdf | |
262. | Štefan POLC, Nová Baňa | Revízia elektrických spotrebičov | 24,00 | 7714 | 9.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
263. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Za odvoz komunálneho odpadu | 1147,61 | 144101886 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | Faktúra pdf |
DFZ9. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava | Jedálne kupóny | 728,54 | 8401102332 | 11.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
264. | NEURONIKA s.r.o., Žarnovica | Zdravotný posudok | 10,00 | 2014077 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
DFZ10. | MADE, spol. s r.o., Banská Bystrica | Konferencia URBIS | 79,00 | 00321061 | 11.12.2014 | 8.10.2014 | Faktúra pdf |
265. | Prima banka Slovensko, a.s., Žilina | Ročný poplatok za vedenie účtu | 39,96 | 141648 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
266. | SOZA, Bratislava | DH Maguranka | 13,60 | 2141500160 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
267. | CART PRINT, s.r.o., Nitra | Tlačivá na daňové priznania | 26,66 | 1141099 | 12.12.2014 | 12.12.2014 | Faktúra pdf |
268. | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava | Jedálne kupóny | 0,00 | 0114132204 | 12.12.2014 | Faktúra pdf | |
269. | Technické služby, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 105,60 | 20140417 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
270. | ŠIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na MK Vaškovci | 422,30 | 2282014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
271. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 117,20 | 2292014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
272. | Vladimír Kosťov, Horné Hámre | Preprava elektroodpadu | 96,00 | 2014154 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
273. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 204,00 | 11/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
274. | KLEMO, spol. s r.o., Zvolen | Výroba kalendárov A3 | 186,89 | 20141681 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
275. | NEURONIKA s.r.o., Žarnovica | Vypracovanie zdravotného posudku | 20,00 | 2014078 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | Faktúra pdf |
276. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 100,25 | 2372014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | Faktúra pdf |
277. | Ján Víglaský, Veľká Lehota č. 485 | Odhŕňanie snehu a posyp | 301,00 | 72014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | Faktúra pdf |
278. | RVC Nitra, Nitra | Diár samosprávy 2015 | 6,65 | 07582014 | 5.1.2015 | 12.1.2015 | Faktúra pdf |
279. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Mobil | 33,98 | 0217427962 | 5.1.2015 | 12.1.2015 | Faktúra pdf |
280. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 22,96 | 9769533493 | 7.1.2015 | 12.1.2015 | Faktúra pdf |
281. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 15,20 | 9769533479 | 7.1.2015 | 12.1.2015 | Faktúra pdf |
282. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1204,90 | 144102100 | 12.1.2015 | 12.1.2015 | Faktúra pdf |
283. | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Finančný spravodajca 2014 | 48,86 | 5041403374 | 19.01.2015 | 30.1.2015 | Faktúra pdf |
284. | Stredoslovenská energetika, Žilina | Faktúry za rok 2014 | preplatok 768,71 | 0028040592 | 19.01.2015 | 24.2.2015 | Faktúra pdf |